Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
145/2023 | 16.11.2023 | Martin Juhás | 17179343 | 1365.20€ | Elektroinštalatérske práce na oprave elektroinštalácie na mieste podujatia Od Kataríny po Advent v parku Komenského -východ |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
47/2013 | 15.08.2013 | REALITA, s.r.o. Košice | 1340.76€ | Zmluva o dielo č. 47/2013 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
15/2014 | 06.05.2014 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB | |
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
2011014 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | FA2011014 | |
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
56/2024 | 15.05.2024 | VET BAR CATERING s.r.o, | 50710788 | 1250.00€ | Catering na posedení pre 125 osôb po odovzdávaní ocenení Osobnosť MČ Košice-Sever a blahoželaní jubilantom |
7410607872 | 11.02.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | FA7410607872 | |
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
2011048 | 27.07.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1224.15€ | Faktúra 2011048 | |
158/2023 | 01.12.2023 | KAISER+KRAFT s.r.o | 36786080 | 1220.40€ | Zásobník na vrecká na psie exkrementy - 10 ks |
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
68/2013 | 04.10.2013 | REALITA, s.r.o. Košice | 1207.20€ | Zmluva o dielo č. 68/2013 | |
167/2024 | 13.11.2024 | OZ - Ellipsa7 | 55449514 | 1200.00€ | Ozvučenie produkcie a osvetlenie pódia počas podujatia Adventný market na Námestí Jána Mathého v termíne 25.11.2024-1.12.2024 |
108/2013 | 03.02.2014 | Marián Hominda – A.V.S. | 1193.00€ | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013. | |
83/2023 | 11.07.2023 | Jaroslav Tomáš | 14300583 | 1170.00€ | Elektroinštalačné práce, dodanie LED svietidiel a drobné elektro opravy v priestoroch KSC, MÚ a zariadení opatrovateľskej služby |
143/2023 | 13.11.2023 | Ing. Ján Juhás SoftComProg | 17101620 | 1165.00€ | Dodanie PC zostavy vrátane monitora. myši, klávesnice, MS office a migrácie pôvodného PC do nového - pre OS |
119/2023 | 11.10.2023 | Ing. Ján Juhás SoftComProg | 17101620 | 1155.00€ | Dodanie PC zostavy vrátane monitora, myši, klávesnice, MS Office 2021 s inštaláciou a migráciou pôvodného PC do nového |
107/2024 | 14.08.2024 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 1154.34€ | Pracovné odevy pre OS - tričká, vesty a mikiny |
74/2024 | 24.06.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 1126.44€ | Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 7-9/2024: Trhovisko Merkúr 1x týždenne, Trhovisko Mier 1x týždenne, ZOS Ťahanovské riadky 2x týždenne |
33/2024 | 03.04.2024 | Kosit, a.s. | 36205214 | 1126.44€ | Zber odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 4, 5, 6/2024 - 1x týždenne Trhoviská Merkúr a Mier, 2x týždenne ZOS |
043/2011 | 27.04.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | objednávka 43 | |
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »