Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
1.11. - 30.11.2012 03.12.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2012
máj 2023 31.05.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2023
1.12. - 31.12.2012 07.01.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.12. - 31.12.2012
jún 2023 30.06.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2023
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088
1170004399 30.06.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 5130.00€ Faktúra 1170004399
október 2020 28.10.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2020
20110012 27.05.2011 Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 5978.28€ Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012
marec 2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2018
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
07/2015 03.08.2015 Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 Zoznam faktúr uhradených v 07/2015
20110097 24.02.2011 Vodár s.r.o. 13.36€ FA20110097
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
1.1. - 31.1.2013 05.02.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.1. - 31.1.2013
júl 2023 31.07.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2023
11/0007 04.01.2011 Rovder s.r.o. 164.92€ FA11/0007
1170003741 10.06.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 5557.50€ Faktúra 1170003741
november 2020 30.11.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2020
2011065 27.05.2011 iMprove GROUP s.r.o. 451.50€ FA2011065
apríl 2018 30.04.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2018
5724084644 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 341.74€ T-Com 5724084644
08/2015 03.09.2015 Zoznam faktúr uhradených v 08/2015 Zoznam faktúr uhradených v 08/2015
7470755956 14.03.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ Faktúra za elektrinu
1.2. - 28.2.2013 05.03.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.2. - 28.2.2013

Stránky