Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
5115125541 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 42.53€ ORANGE 5115125541
5115124410 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 17.09€ ORANGE 5115124410
5/2016 31.05.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 5/2016
4/2016 29.04.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 4/2016
38011144 18.04.2011 Marco Car s.r.o. 187.56€ MARCO CAR 38011144
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
31101020 28.01.2011 Petcar servis s.r.o. 233.96€ FA31101020
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
2220003785 20.05.2011 Východoslovenská energetika a.s. 3139.98€ Faktúra 2220003785
2115209734 19.10.2011 VVS a.s. Košice 1725.76€ Faktúra 2115209734
2114986600 05.08.2011 VVS a.s. Košice 3105.59€ Faktúra 2114986600
2114592519 20.05.2011 VVS a.s. Košice 1628.39€ FA2114592519
2114474558 28.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 363.60€ Faktúra za vodné a stočné
2114375638 08.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 67.21€ FA2114375638
2114373496 31.01.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 2675.75€ FA2114373496
2114373496 02.02.2011 VVS a.s. Košice 2675.75€ Faktúra 2114373496
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
2111111953 20.05.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský 120.00€ Faktura 2111111953
20111263 11.11.2011 ASANARATES s.r.o. 2292.00€ Faktúra 20111263
20111020 24.08.2011 Správa mestskej zelene 1597.27€ Faktúra 20111020
2011071 15.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1985.86€ Faktúra 2011071
2011069 26.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1078.23€ Faktúra 2011069
2011065 27.05.2011 iMprove GROUP s.r.o. 451.50€ FA2011065

Stránky