Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
1102300102 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2712.46€ | TEHO 1102300102 | |
09/2015 | 30.09.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | ||
7470755956 | 14.03.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 1236.00€ | Faktúra za elektrinu | |
1.2. - 28.2.2013 | 05.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2013 | ||
august 2023 | 31.08.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2023 | ||
FA1100026 | 02.02.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100026 | |
2114986600 | 05.08.2011 | VVS a.s. Košice | 3105.59€ | Faktúra 2114986600 | |
december 2020 | 31.12.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2020 | ||
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
máj 2018 | 31.05.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2018 | ||
jún 2018 | 29.06.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2018 | ||
1102300202 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1042.45€ | TEHO 1102300202 | |
10/2015 | 30.10.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 | ||
1002300213 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 6510.68€ | TEHO Dodávka tepla | |
Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | 28.03.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 28.3.2013 | ||
september 2023 | 29.09.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2023 | ||
FA1100004 | 05.01.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100004 | |
1170005210 | 05.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | Faktúra 1170005210 | |
január 2021 | 29.01.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2021 | ||
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
9000519835 | 20.04.2011 | Slovenská pošta a.s. | 333.80€ | FA9000519835 | |
júl 2018 | 31.07.2018 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2018 | ||
2011044 | 10.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 1100.40€ | iMprove2011044 | |
11/2015 | 30.11.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 11/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 11/2015 | ||
112100190 | 11.03.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | FA112100190 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- nasledujúca ›
- posledná »